金融界7月1日消息,ST智知公告,公司在被出具否定意见的《2023年度内部控制审计报告》后,从2024年5月6日起被实施其他风险警示。在整改措施和进展情况方面,与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷,公司已梳理所有采购合同,并对跨期到2024年一季度的存货和应付账款在2023年财务报表中做了调整。2024年6月,公司数字化项目管理系统平台的三大基础业务模块和部分功能模块已上线。与金融资产分类列报和流动和非流动资产分类相关的内部控制缺陷,公司已于2023年年度报告中完成对相关会计科目的更正调整,并增设了财务报告审阅和分析岗位,以增强内部控制。
本文源自:金融界AI电报
作者:公告君
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