大象新闻记者 刘洋
为深入贯彻落实省、市院关于内部审计工作的有关规定,进一步提升内部管理水平,规范涉案款物管理,确保涉案款物的合法、安全、有效处理,濮阳市华龙区人民检察院党组高度重视,积极行动,研究制定《濮阳市华龙区人民检察院2024年度内部审计工作计划》,及时成立内部审计工作领导小组,扎实开展内部审计工作暨涉案款物集中整治工作。
开展内部审计工作 筑牢规范管理基石
一是细致入微,全面审查财务状况。华龙区院秉持严谨细致的工作态度,引入第三方会计事务所专业力量,对财务收支进行全面深入的审计。从每一张发票的真伪核实到每一笔资金的流向追踪,不放过任何一个细节。通过对日常办公经费、项目建设资金、差旅费报销等各项费用的仔细核对,确保每一笔资金的使用都符合法律法规和财务制度的要求。
二是深度评估,完善内部控制体系。内部控制是保障单位规范运行的关键。检务督察部门对现有的内部控制制度进行全面评估,重点关注财务审批流程、资产管理、采购业务等关键环节。通过查阅制度文件、与相关人员座谈等方式,深入了解内部控制制度的执行情况,查找潜在的风险点和漏洞。
开展涉案款物集中整治工作 守护司法公正的防线
一是清查底数,确保账实相符。涉案款物的管理是检察工作中的重要环节,直接关系到司法公正和当事人的合法权益。检务督察部门会同案件管理部门对近年来办理的所有案件中涉案款物进行了全面清查。逐一核对案件卷宗和涉案款物台账,详细记录涉案款物的种类、数量、金额、来源、去向等信息,确保底数清晰、账实相符。
二是规范流程,严格依法处理。为确保涉案款物的处理依法依规进行,检务督察部门依据相关法律法规和上级检察机关的规定,督促案件管理部门对涉案款物的处理流程进行全面梳理和规范入库。建议案管部门明确涉案款物的扣押、保管、移送、处理等各个环节的具体操作流程和要求,确保每一个环节都有章可循、有据可依。
濮阳市华龙区人民检察院将进一步加强内部审计工作,完善内部控制机制,防范廉政风险,实现提质增效。规范涉案款物移送、保管、处置等各环节工作,完善涉案款物管理制度,优化涉案款物流程,提升司法公信力。
审核:张松涛
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